МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. № 5003
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2012 ГОДЫ"
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан", на основании пункта 5 части 1 статьи 16
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", пункта 5 части 1 статьи 7
и пункта 4 части 1 статьи 29
Устава муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2012 годы", утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 19.10.2007 № 72-Д (в редакции Решения Магаданской городской Думы от 04.12.2009 № 130-Д, Постановлений мэрии города Магадана от 10.06.2010 № 1648, от 28.12.2010 № 4283, от 12.09.2011 № 3421):
1.1. В паспорте Программы раздел
"Объемы и источники финансирования городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 198 211,781 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 198 211,781 тыс. руб., из которых на 2008 год - 11 628,500 тыс. руб., на 2009 год - 16 352,090 тыс. руб., на 2010 год - 13 072,418 тыс. руб., на 2011 год - 18 357,073 тыс. руб., на 2012 год - 138 801,700 тыс. руб.".
1.2. В паспорте Программы раздел
"Исполнители городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Муниципальное бюджетное учреждение "ГЭЛУД"; муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"; муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат зеленого хозяйства", департамент САТЭК мэрии города Магадана".
1.3. В паспорте Программы раздел
"Цели и задачи городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Цели Программы:
- улучшение условий дорожного движения;
- создание безопасных условий для пешеходов.
Задачи Программы:
- увеличение пропускной способности улиц и дорог;
- строительство пешеходного перехода;
- обустройство дорожной сети горизонтальной разметкой;
- расширение сети искусственного освещения автомобильных дорог".
1.4. В паспорте Программы раздел
"Контроль исполнения городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Контроль исполнения Программы осуществляется в соответствии с Постановлением
мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан".
1.5. Раздел 2
Программы "Цели и задачи городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Стратегической целью Программы является сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования "Город Магадан" посредством улучшения условий дорожного движения и создания безопасных условий для пешеходов.
Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- увеличение пропускной способности улиц и дорог города с применением современных технических средств (светофорные объекты, ограждения, горизонтальная дорожная разметка);
- обустройство дорожной сети;
- расширение сети искусственного освещения автомобильных дорог;
- строительство пешеходного перехода".
1.6. Раздел 3
Программы "Сведения о заказчике и исполнителях городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Заказчиком Программы является мэрия города Магадана, заинтересованная в сокращении дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования "Город Магадан", улучшении условий дорожного движения и создании безопасных условий для пешеходов.
Ответственный исполнитель Программы - департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана реализует и координирует реализацию программных мероприятий, осуществляет оперативный контроль за исполнением Программы.
Исполнители Программы:
- муниципальное бюджетное учреждение "ГЭЛУД";
- муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет";
- муниципальное бюджетное учреждение "КЗХ";
- департамент САТЭК мэрии города Магадана".
1.7. Раздел 4
Программы "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Программа направлена на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования "Город Магадан", улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
В результате реализации программных мероприятий на территории города к 2013 году планируется:
- построить и отремонтировать 53,2 тыс. м кв. тротуаров;
- в 3 микрорайоне построить пешеходный переход;
- оборудовать дорожную сеть города 6 новыми светофорными объектами и провести реконструкцию 10 существующих;
- расширить сеть искусственного освещения автомобильных дорог путем установки 301 опоры для освещения;
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ повышение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ безопасности │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения. │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ 6│Замена │2012 │ │ 400,000│ │ │ │ │ 400,000│местный │ Замена │
│ │существующих │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ существующих │
│ │светофоров, │ │ МБУ "КЗХ" │ │ │ │ │ │ │ │ светофоров, │
│ │модулей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ модулей, │
│ │контроллеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ контроллеров │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ 7│Капитальный │2010 │ │ 627,510│ │ │ 627,510│ │ │местный │ │
│ │ремонт подпорной│ │Департамент│ │ │ │ │ │ │бюджет │ │
│ │стенки по│ │ САТЭК │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Портовому шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ 8│Капитальный │2009 │ │ 1 330,010│ │ 330,010│ │ │ 1 000,000│местный │ Капитальный │
│ │ремонт ливневой│ │МБУ "ГЭЛУД"│ │ │ │ │ │ │бюджет │ ремонт 600 м │
│ │канализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ливневой │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┤ канализации, │
│ 9│Установка │2008-│ МБУ "КЗХ" │ 9 868,999│ 625,000│1 600,000│2 144,000│2 499,999│ 3 000,000│местный │ повышение │
│ │ограждений │2012 │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ безопасности │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┤ дорожного │
│ 10│Установка и│2011 │ │ 2 000,000│ │ │ │ │ 2 000,000│ │ движения, │
│ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установка 2028│
│ │обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ единиц │
│ │знаков ПДД,│ │ МБУ "КЗХ" │ │ │ │ │ │ │ │ ограждения, │
│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ уменьшение │
│ │панно на желтом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ возможности │
│ │фоне │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ выхода │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┤ пешеходов на │
│ 11│Горизонтальная │2008-│ │ 5 557,000│ 246,000│ 759,000│1 132,000│1 500,000│ 1 920,000│местный │проезжую часть│
│ │дорожная разметка│2012 │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ дороги, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │устройство 80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 892 м кв. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ разметки │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ежегодно, │
│ │ │ │ МБУ "КЗХ" │ │ │ │ │ │ │ │ применение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ разметки как │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ средства │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ транспортных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ средств и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ пешеходов │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ 12│Устройство │2010 │ │ 777,400│ │ │ 777,400│ │ │ │ Устройство │
│ │стационарного │ │ МБУ "КЗХ" │ │ │ │ │ │ │ │стационарного │
│ │автогородка │ │ (приобре- │ │ │ │ │ │ │ │ автогородка │
│ │ │ │ тение │ │ │ │ │ │ │ │ позволит │
│ │ │ │ оборудо- │ │ │ │ │ │ │ │обучать детей │
│ │ │ │ вания) │ │ │ │ │ │ │ │ правилам │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ 13│Строительство │2012 │ │15 000,000│ │ │ │ │15 000,000│ │ Повышение │
│ │надземного │ │Департамент│ │ │ │ │ │ │ │ безопасности │
│ │перехода в районе│ │ САТЭК │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │Магаданского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
│ │шоссе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ │ВСЕГО местный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет, в том│ │ │198211,781│11628,500│16352,090│13072,418│18357,073│138801,700│ │ │
│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ │Департамент САТЭК│ │ │37 552,418│ 0,000│ 0,000│2 813,818│1 778,900│32 959,700│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ │МУ "ГЭЛУД" │ │ │104415,200│3 823,200│10000,000│2 000,000│9 412,000│79 180,000│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ │МУ "Горсвет" │ │ │26 280,264│5 920,000│1 352,090│3 000,000│1 166,174│14 842,000│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ │МУ "КЗХ" │ │ │29 963,899│1 885,300│5 000,000│5 258,600│5 999,999│11 820,000│ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────────┤
│ │Внебюджетный │ │ │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ │ │
│ │источник │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────────┘